1C: Франчайзи
1C:Франчайзи сертифицированы по ISO 9001:2015
Программы 1С
+ 375 (17) 388-19-19
+ 375 (44) 543-08-21
+ 375 (29) 740-49-32
Группа компаний "ОДО "Экономика-софт"
Резидент ПВТ, 1C:Франчайзи, ISO 9001:2015                                                                                                                        
Программы на платформе "1С:Предприятие"

Описание 085 релиза (январь 2018г.)

Интерфейс

Интерфейс
   После перехода на платформу "8.3", для двухсторонней печати отчетов (иных печатных форм) необходимо в "Параметры страницы" в поле "Двусторонняя печать"  установить "Переворот влево", эти изменения настройки сохраняются в отчете для пользователя.

Взаиморасчеты

Реестр документов "Расходная накладная" (отчет)
   Скорректировано формирование отчета. Ранее, при изменении пользователем значений отборов в настройках выдавалась ошибка и отчет не формировался. Исправлено.

Расчеты по отгрузкам и оплатам (счет 62) (отчет)
   В отчет добавлена колонка "Зачет Аванса", в ней отражаются данные Дт 62.02 Кт 62.01 (по закрытию "Аванс на начал", "Оплата", "Отгрузка").
   Данные в отчете формируются только по договорам в валюте регламентированного учета.

Поступление товаров, материалов и услуг
   На закладке "ТМЦ" скорректирован пересчет количества грузовых мест в колонке "Мест" при изменении количества.

Зарплата и кадры

Печать содержимого справочники Сотрудники (отчет)
  При формировании отчета по сотрудникам с состоянием "Работает" исключаются сотрудники не только с состоянием "Уволен", но и те, по которым нет записей в регистре сведений "Работники организаций" (то есть - они ещё не приняты на работу).

Начисление зарплаты работникам организаций
  Если  для сотрудника назначено начисление со способом расчета "Произвольная формула", в котором используются показатели отработанного времени ("ОтработаноВремениВДнях" или "ОтработаноВремениВЧасах"), то оформление по такому сотруднику документа "Табель" является обязательным. Если документ "Табель" не оформлен (не проведён) - при расчете начисления пользователю выводится соответствующее служебное сообщение.

Расчет налогов
   При определении базы для пересчета подоходного налога с учетом отпуска (начисленного в прошлом периоде, но приходящемся на текущий) устанавливалось округление до целого числа. Установлено округление до двух знаков.
   Если в месяце, на который приходится отпуск будущего периода, не было иных начислений (за отработанное время, премий, материальной помощи и др.), тогда вычеты применяются к сумме отпуска, а сумма подоходного налога отражается с отрицательным значением.

Ввод сведений о плановых начислениях и удержаниях

   Введен запрет на проведение документа с действием = "Изменить" в день кадрового перемещения по сотруднику. При попытке провести, пользователю выводится соответствующее служебное сообщение и документ не проводится.
   Если с формированием кадрового перемещения у сотрудника должны изменить суммы или проценты по длительным начислениям, необходимо:
* в документе "Кадровое перемещение" - не устанавливать флаг по сотруднику в колонке "Переносить плановые начисления на новое", 
* в документе "Ввод сведений о плановых начислениях и удержаниях" (с датой перемещения) - по сотруднику заполнить все положенные ему начисления и удержания с "Действием = Начать". (Их отмена "вчерашним днём" была выполнена в документе "Кадровое перемещение).

Зарплата к выплате
   В документе с операцией "Выплата аванса в течение месяца" по кнопке "Заполнить по авансам ..." для всех вариантов заполнения таблицы  исключены сотрудники, которые в месяц начисления аванса были в отпуске по уходу за ребёнком.
   В документе с операцией "Межрасчетные выплаты" по кнопке "Заполнить" добавлен новый вариант "Заполнить по сотрудникам в декрете" - при нажатии, в таблицу попадают только те сотрудники, которые в месяце начисления были в отпуске по уходу за ребёнком.
   Напоминаем, что в декрет сотрудники оформляются документом "Отпуск" с операцией "Социальный" и указанием в "Вид расчета" элемента из "Настройка параметров учета / Расчеты с персоналом / Вид начислений для отпуска по уходу за ребёнком до 3-ех лет (для ПУ-3)".

Расчетно-платёжная ведомость (горизонтальная)
   Скорректировано отражение данных при установленном флаге "Выводить сумму выплат за текущий период и долг за работником после расчета за пред.месяц на дату [дд.мм.гггг]".
   Ранее суммы по долгам выводились, если по сотруднику сумма "К выдаче" не была равна "0", теперь сведения о долге отражаются - если по сотруднику сумма "Всего начислено" неравна "0".
   Напоминаем: отчет РПВ (гор.) предназначен для отражения данных о начислениях сотрудникам, соответственно - если не было начисления, данный сотрудник не отражается в отчете.

ТМЦ

Поступление товаров, материалов и услуг
   При создании документа копированием, на закладке "ТМЦ" очищается поле "Сопр. док. (№ ГТД и д.р.)".
   Напоминаем! Реквизит "Сопр. док. (№ ГТД и д.р.)" на закладке "ТМЦ" автоматически заполняется при выборе (перевыборе) данных на закладке "Дополнительно" в поле "Сопроводительные документы (номер ГТД и д.р.)".

Расходная накладная
   Восстановлена возможность проводить отгрузку материалов, учет по которым в программе отражается "по средней цене".

Инвентаризация ТМЦ на складе
   На закладке "ТМЦ" исправлено заполнение данных в колонке "Цена" при использовании кнопок:
- "Заполнить / По остаткам на складе (фактические и учетные данные)",
- "Заполнить / По остаткам на складе (учетные данные)".
   Ранее, по поступлениям ТМЦ с совпадающей датой с датой документа инвентаризации, сведения по цене не заполнялись.

Основные средства

Отчет Форма ОС-1
   Для случая поступления однотипных ОС и отражениях их в одном документе "Принятие к учету ОС", скорректирована печатная форма "ОС-1" (заполнение графы 1 раздела 2 данными по первоначальной стоимости принимаемого объекта). Ранее отражалась стоимость всех объектов указанных в таблице "Основные средства".

Передача ОС
   Для операции "Безвозмездная передача", в проводку по начислению НДС, в субконто 3 устанавливается значение "Инвестиционная деятельность" (так же как и для проводки "Безвозмездная передача ОС. Списание остаточ. стоимости").

Инвентаризация ОС
   На закладке "Дополнительно" созданы реквизиты "Проверил" и "Должность" (в разделе "Проведение инвентаризации") для отражения их в печатной форме "ИНВ-1 (инвентаризация опись)" в "Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил".

Ценообразование

Формирование цен импортёром
   Исключено участие сумм (указываемых в документе "ГТД по импорту" по колонке "Транспортные расходы") в расчете значений:
- "Учетная цена",
- "Прейскурантная цена без НДС",
- "Розн.цена б/НДС".
   Напоминаем: в "ГТД по импорту" суммы по колонке "Транспортных расходов" используются только для распределения "Пошлины" и "НДС".

Регламент и налоги

Регистр сведений "Счета с особым порядком переоценки (бухгалтерский учет)"
   В соответствии с Постановлением Минфина № 23 от 10.08.2017г, по договорам в "условных единицах" с 01.01.2018г вносятся изменения:
   В регистре создан реквизит "Действует до 31.12.2017г" - пользователи устанавливают его самостоятельно!
   Анализ реквизита проводится по документам, с договорами в "условных единицах", если их дата больше "31.12.2017".
   Установка флага в "Действует до 31.12.2017г" означает, что в 2018 году по данным счетам будет производится расчет курсовых разниц:
- в платежных документах - при закрытии долга,
- в документе "Переоценка валютных средств" - на конец месяца.
   Таким образом, без флага должны остаться только те счета, по которым не должен производится расчет курсовых разниц (авансы, аккредитивы и т.п.).

Переоценка валютных средств
   В соответствии с Постановлением Минфина № 23 от 10.08.2017г, по договорам в "условных единицах" с 01.01.2018г в документ вносятся изменения:
1) При создании документа 01.01.2018г пользователям становится доступна новая закладка "Кор.счета",
2) На ней необходимо указать счет с субсчетами 84.* для отражения курсовых разниц (в соответствии с Постановлением № 23 от 10.08.2017г),
- данные изменения относятся ко всем операциям документа:
   - По всем счетам,
   - По указанным счетам,
   - По выбранным субконто."
3) Если на одном субсчете учитываются авансы и задолженности - тогда рекомендуем воспользоваться операцией "По выбранным субконто". В таблице документа отразятся данные по субконто имеющим валютный остаток на 01.01.2018г, что позволит пользователям проанализировать и удалить из таблицы документы по авансам (не подлежащие переоценке).
   При заполнении документа с операцией "По выбранным субконто" - в табличную часть заполняются валютные счета (62.21, 60.21 и иные) - не обязательно удалять валютные счета, так как, курс валют на 31.12.2017г и 01.01.2018г совпадает и при корректной переоценке на 31.12.2017г - по валютным обязательствам не может возникнуть курсовой разницы 01.01.2018г.

   Внимание! Рекомендуем пользователям до 01.01.2018г развести по разным субсчетам ""задолженности"" и ""авансы"" от поставщиков или покупателей.
   Так как программа проводит анализ счета, а не тип документа - при определении, что подлежит переоценке и расчете курсовой разницы.

   Напоминаем - документ "Переоценка валютных средств" предназначен для переоценки задолженностей на конец месяца, в течение месяца переоценка проводится при совершении хозяйственной операции в платежных документах. Переоценка на 01.01.2018г исключительная ситуация реализованная в программе для исполнения Постановления № 23 от 10.08.2017г.

Платежное поручение входящее (ППВ)
Платежный ордер поступления денежных средств (ПОПДС)"
   В соответствии с Постановлением Минфина № 23 от 10.08.2017г, по договорам в "условных единицах" с 01.01.2018г в документ вносятся изменения:
- при погашении задолженности производится расчет курсовой разницы,
- если курс оплаты отличается от курса НБ - тогда рассчитывается суммовая разница = ( "Курс НБ РБ" - "Курс оплаты" ) х "Сумма оплаты долга в у.е."
   Запись в регистр "Суммовые разницы по ЭСЧФ выданный" формируется в соответствии с данными по "Учетной политике организации".

Платежное поручение исходящее (ППИ)
Платежный ордер списания денежных средств (ПОСДС)"
   В соответствии с Постановлением Минфина № 23 от 10.08.2017г, по договорам в "условных единицах" с 01.01.2018г в документ вносятся изменения:
- при погашении задолженности производится расчет курсовой разницы,
- если курс оплаты отличается от курса НБ - тогда рассчитывается суммовая разница = ( "Курс НБ РБ" - "Курс оплаты" ) х ""Сумма оплаты долга в у.е."
   Запись в регистр "НДС предъявленный" формируется в соответствии с данными по "Учетной политике организации".

Корректировка долга
   В соответствии с Постановлением Минфина № 23 от 10.08.2017г, по договорам в "условных единицах" с 01.01.2018г в документ вносятся изменения:
- при погашении или списании задолженности - производится расчет курсовой разницы,
- расчет "суммовой разницы" исключён из документа.

Регламентированная отчетность

Баланс (Форма №1)
   Скорректировано отражение сумм процентов по кредитам и займам:
1) по строке 150:
- исключены суммы по %%-ам учитываемые на счетах 67.03, 67.04, 67.22, 67.24;
- сведения об исключении добавлены в "Расшифровку".
2) по строке 638:
- добавлены суммы по %%-ам учитываемые на счетах 67.03, 67.04, 67.22, 67.24;
- сведения добавлены в "Расшифровку".

Книга учета доходов и расходов (отчет)
   На закладке "Настройки" создан флаг "Форма отчета образца до 17.11.17г":
- если флаг установлен, то формируются отчеты без изменений,
- если флаг не установлен - то формируются отчеты с изменениями в разделе 4 в части 1 и 5 (в соответствии с Постановлением 27.10.2017 № 21/37/62/131 и опубликованного на Национальном правовом Интернет-портале РБ 16.11.2017 8/32528).

Электронные счета-фактуры

Загрузка выгрузка ЭСЧФ на портал (обработка)
   ЭСЧФ полученный
   На закладке "К получению", при выборе документа в поле "Документ поступления" установлен отбор по значениям указанным в полях "Контрагент" и "Договор контрагента".

Номера ГТД (справочник)
   Добавлено новое поле "Регистрационный номер выпуска" - заполняется пользователями самостоятельно.
   Новое значение используется для подстановки в "ЭСЧФ выданный" в раздел 3 строка 20 "Регистрационный номер выпуска товаров".

Аренда

Распределение коммунальных платежей
   На закладке "Дополнительно" создано поле "Поставщик" в котором пользователь может указать "Контрагента" оказывающего услугу.
Автоматическое заполнение, данного значения, производится при создании ""Поступление товаров, материалов и услуг"" на основании текущего документа.
   Новое поле "Поставщик" выведено в список документов "Распределение коммунальных платежей".


Наши клиенты:

 

Файлы Cookie

Нажимая «Подтвердить», вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности.